Tabbio
تسجيل الدخول إلى التطبيق
قبل 3 أيام

أخصائي تدقيق داخلي أول

Alomar Holding Company · Riyadh, Saudi Arabia
Workableقدّم عبر موقع الشركة
Full Time
Onsite
Senior

نبذة عن الوظيفة

التسلسل الإداري: التدقيق الداخلي وظيفيًا إلى لجنة التدقيق الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية نوع التوظيف: دوام كامل | في الموقع حول الدور نحن نبحث عن أخصائي تدقيق داخلي أول مستقل وموجه نحو التفاصيل لدعم وظيفة التدقيق الداخلي لشركة العمر القابضة والشركات التابعة لها.

المسؤوليات الرئيسية

  • تنفيذ مهام التدقيق الداخلي المعتمدة على أساس المخاطر عبر الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
  • مراجعة العمليات المالية والتشغيلية والمشتريات والموارد البشرية والمشروع والامتثال.
  • تقييم تصميم وفعالية الضوابط الداخلية، وسير عمل الموافقة، والسلطات المفوضة، والسياسات، والإجراءات.
  • تدقيق دورات الدفع، وأنشطة الشراء، والعقود، وتأهيل البائعين، والمستحقات، وكشوف المرتبات، والأصول الثابتة، والمخزون، وإدارة النقد.
  • مراجعة ضوابط المشروع بما في ذلك الميزانيات، وجداول الكميات، والاختلافات، ومدفوعات المقاول، وتقييمات العطاءات، وتجاوز التكاليف، ووثائق المشروع.
  • تحديد فجوات الرقابة، وخروقات الامتثال، والمخاطر المالية، وأوجه القصور التشغيلية، ومؤشرات الاحتيال المحتملة.
  • إعداد أوراق عمل التدقيق، وملفات الأدلة، وملاحظات التدقيق، وتقييمات المخاطر، وتحليل الأسباب الجذرية، والإجراءات التصحيحية الموصى بها.
  • صياغة تقارير واضحة للمراجعة والعروض التقديمية للإدارة ولجنة المراجعة.
  • الحفاظ على تعقب نتائج مراجعة الحسابات ومتابعتها مع الإدارات المسؤولة حتى يتم إغلاق الإجراءات التصحيحية.
  • دعم التحقيقات المتعلقة بالاحتيال المشتبه به، أو انتهاكات السياسة، أو تضارب المصالح، أو المخالفات المالية.
  • المساعدة في إعداد خطة المراجعة السنوية، وعالم المراجعة، وتقييمات المخاطر، والتقارير الدورية للجنة المراجعة.
  • الحفاظ على السرية والشك المهني والاستقلال في جميع عمليات التدقيق.

المتطلبات

المتطلبات الإلزامية

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو المالية، أو التدقيق الداخلي، أو إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.
  • الحد الأدنى 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في المراجعة الداخلية، أو المراجعة الخارجية، أو المخاطر، أو الامتثال، أو الضوابط المالية.
  • الحد الأدنى 2 سنوات خبرة المراجعة الداخلية المباشرة.
  • الخبرة العملية في مراجعة الضوابط المالية والمشتريات ودورات الدفع والعقود وكشوف المرتبات والعمليات التشغيلية.
  • فهم قوي لمبادئ الرقابة الداخلية، وتقييم المخاطر، ووثائق مراجعة الحسابات، وإعداد تقارير مراجعة الحسابات.
  • مهارات Excel قوية.
  • إتقان اللغة الإنجليزية للأعمال.
  • مؤهل للعمل في المملكة العربية السعودية.

المؤهلات المفضلة

  • شهادة CIA أو SOCPA أو CPA أو ACCA أو CISA أو CRMA أو التقدم نحو إحدى هذه الشهادات.
  • خبرة في مراجعة كيانات متعددة أو الشركات التابعة أو هيكل المجموعة.
  • خبرة في مجال العقارات أو البناء أو المقاولات أو الاستثمار أو المجموعات القابضة المتنوعة.
  • خبرة في استخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل Odoo، أو SAP، أو Oracle، أو Microsoft Dynamics، أو ما شابه ذلك.
  • الإلمام بمتطلبات الامتثال السعودية، وضريبة القيمة المضافة، وضوابط زاتكا، وممارسات حوكمة الشركات.
  • الكفاءة في اللغة العربية.
  • متاح للانضمام في غضون 30-60 يوما.

ما نبحث عنه

  • القدرة على إجراء عمليات التدقيق بشكل مستقل مع الحفاظ على الموضوعية وتصعيد القضايا الهامة بشكل مناسب.
  • كتابة تقارير ممتازة، والوثائق، ومهارات الاتصال بأصحاب المصلحة، مع خبرة في إعداد تقارير تدقيق واضحة وقائمة على الأدلة، والعروض التقديمية، وتحديثات متابعة التدقيق للقيادة العليا ولجنة التدقيق.
  • تقديم مريح لنتائج التدقيق الهامة، ونقاط الضعف في الرقابة، والقضايا عالية المخاطر، والإجراءات التصحيحية المتأخرة إلى لجنة التدقيق.
  • التعامل بشكل مريح مع المديرين التنفيذيين، والمديرين الماليين، والمالية، والمشتريات، والموارد البشرية، والعمليات، وفرق المشروع، والإدارة الفرعية للحصول على أدلة التدقيق ومتابعة إجراءات العلاج.

المسؤوليات

1Execute approved risk-based internal audit assignments across the holding company and its subsidiaries.
2Review financial, operational, procurement, HR, project, and compliance processes.
3Assess the design and effectiveness of internal controls, approval workflows, delegated authorities, policies, and procedures.
4Audit payment cycles, procurement activities, contracts, vendor onboarding, receivables, payroll, fixed assets, inventory, and cash management.
5Review project controls including budgets, BOQs, variations, contractor payments, tender evaluations, cost overruns, and project documentation.
6Identify control gaps, compliance breaches, financial risks, operational inefficiencies, and potential fraud indicators.
7Prepare audit working papers, evidence files, audit observations, risk ratings, root-cause analysis, and recommended corrective actions.
8Draft clear audit reports and presentations for management and the Audit Committee.

المتطلبات

1Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Internal Audit, Business Administration, or a related field.
2Minimum 5 years of relevant experience in internal audit, external audit, risk, compliance, or financial controls.
3Minimum 2 years of direct internal audit experience.
4Practical experience auditing financial controls, procurement, payment cycles, contracts, payroll, and operational processes.
5Strong understanding of internal control principles, risk assessment, audit documentation, and audit reporting.
6Strong Excel skills.
7Business-fluent English.
8Eligible to work in Saudi Arabia.
9CIA, SOCPA, CPA, ACCA, CISA, or CRMA certification, or progress toward one of these certifications.
10Experience auditing multiple entities, subsidiaries, or a group structure.
11Experience in real estate, construction, contracting, investment, or diversified holding groups.
12Experience using ERP systems such as Odoo, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, or similar.
13Familiarity with Saudi compliance requirements, VAT, ZATCA controls, and corporate governance practices.
14Proficiency in Arabic.

المهارات والوسوم

SAAccountingVATAuditACCACPAPayrollSAPOracleMicrosoft DynamicsExcelReal EstateProcurementEmployee RelationsComplianceEnglish

احجز رابط tabbio
قبل أن يُحجز